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2015玉林市统计局决算及“三公”经费决算
发布日期:2016-09-26浏览次数:

   

第一部分:概况

一、基本情况 

二、机构设置情况 

第二部分:2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(部门决算相关信息统计表)

表九:政府采购情况表

第三部分:2015年部门决算、“三公”经费决算报表说明

一、2015年收支总体情况及增减情况

二、2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2015年度政府性基金支出决算情况

四、2015年公共财政拨款“三公”经费决算情况

五、其他重要事项情况说明

第一部分:部门概况   

一、部门主要职责      

 (一)贯彻执行国家统计工作的政策和法律、法规,根据《中华人民共和国统计法》和国家、自治区统计局制定的统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划,结合本市的实际情况,制定实施方案,组织领导和综合协调各县(市、区)、各部门的统计工作,监督检查统计法律、法规、规章的实施。

(二)依据国家、自治区统一的基本统计制度和统计标准,拟订本市统计调查方案;组织实施本市国民经济核算制度调查,核算本市生产总值,汇编提供国民经济核算资料;监督管理各县(市、区)国民经济核算工作,实施国民经济主要统计指标质量评估。

(三)按照国家、自治区的统一部署,在市政府的直接领导下,会同有关部门组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查。

(四)组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

(五)综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。

    (六)对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(七)统一核定、管理、公布、出版全市基本统计资料,定期发布本市国民经济和社会发展情况的统计信息。

(八)组织管理全市统计调查项目,审核各县(市、区)各部门及社会团体、中介组织等统计调查计划和调查方案,按有关规定管理涉外社会调查活动;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

(九)建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系;组织协调和统一管理各县(市、区)、各部门的统计数据库网络。

(十)统一管理市财政安排用于开展普查和统计工作的专项经费以及自治区拨给本市统计部门的统计经费;协助管理各县(市、区)统计局领导班子;组织实施全市统计专业技术职务评审和资格考试。

(十一)承办玉林市人民政府和自治区统计局交办的其他事项。

   二、机构设置情况  

  玉林市统计局共有直属单位3个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是玉林市统计局。局属参照公务员管理事业单位是:玉林市普查中心。局属非参照公务员管理全额事业单位是:玉林市统计局数据管理中心。 

局机关本级内设秘书科(法规科)、综合与国民经济核算科、工业统计科、投资统计科、农村统计科、服务业调查科(贸易外经科)、能源与资源环境评价统计科共7个职能科室。 

 玉林市统计局人员编制总数为39人,其中行政编制12人(另有1人机关事业编制,1名机关工勤编制),事业编制25人(参公事业编制10名,事业编制15名),机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。2015年实有财政供养人数41人,其中局机关16人,事业在职20人,离退休人员5人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。具体情况如下: 

  1.玉林市统计局机关本级。行政编制12(待消化的机关事业编制1人,工勤人员1人),财政供给单位编制内实有人员20人,其中行政编制在职人员15人,后勤服务中心1人,离退休人员4人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。 

  2.玉林市普查中心。事业编制10人,财政供给单位编制内实有人员8 人,其中事业编制在职人员8人,离退休人员0 人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。 

3 玉林市数据管理中心。事业编制15人,其中聘用人员4人,财政供给单位编制内实有人员13人,其中事业编制在职人员12人,离退休人员1人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。

 

 

 第二部分:2015年部门报表 

  表一: 收入支出决算总表

单位:万元

           

         

           

2015年决算数

   目(按支出功能科目分类)

2015年决算数

一、公共财政拨款

506.47

一、一般公共服务

555.18

二、上级补助收入

0

二、外交

 

三、事业收入

0 

三、国防

 

四、经营收入

0 

四、公共安全

 

三、事业收入

0 

五、教育

 

四、经营收入

0 

六、科学技术

0.4 

 

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

八、社会保障和就业

21.35

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生

23.71

 

 

十一、节能环保

 

 

 

十二、城乡社区事务

2.08 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

 

十八、地震灾后恢复重建支出

 

 

 

十九、援助其他地区支出

 

 

 

二十、国土资源气象等事务

 

 

 

二十一、住房保障支出

15.77

 

 

二十二、粮油物资储备事务

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、国债还本付息支出

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

         

506.47

    支 出  合 计

618.50

 用事业基金弥补收支差额

0

二十七、结转下年

42.39

  年初结转和结余

154.42

    1.一般公共服务

36.23 

 

 

    2.外交

 

 

 

    3.国防

 

 

 

    4.公共安全

 

 

 

    5.教育

 

 

 

    6.科学技术

 

 

 

    7.文化体育与传媒

 

 

 

    8.社会保障和就业

 

 

 

    9.社会保险基金支出

 

 

 

    10.医疗卫生

 

 

 

    11.节能环保

 

 

 

    12.城乡社区事务

 

 

 

    13.农林水事务

 

 

 

    14.交通运输

 

 

 

    15.资源勘探电力信息等事务

 

 

 

   16.商业服务业等事务

 

 

 

   17.金融监管等事务支出

 

 

 

  18.地震灾后恢复重建支出

 

 

 

    19.援助其他地区支出

 

 

 

   20.国土资源气象等事务

 

 

 

    21.住房保障支出

6.16 

 

 

    22.粮油物资储备事务

 

 

 

    23.预备费

 

 

 

    24.国债还本付息支出

 

 

 

    25.其他支出

 

 

 

    26.转移性支出

 

           

660.89

支   出   总   计

660.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   表二:收入决算表

                                                              单位:万元   

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

506.47 

506.47 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

439.08

439.08

0 

0 

 0

 0

0 

20105

统计信息事务

439.08

439.08

0 

0 

 0

 0

0 

2010501

  行政运行

169.45

169.45

0 

0 

 0

 0

0 

2010502

  一般行政管理事务

23.8

23.8

0 

0 

 0

 0

0 

2010507

  专项普查活动

130.00

130.00

0 

0 

 0

 0

0 

2010550

  事业运行

115.83

115.83

0 

0 

 0

 0

0 

206

科学技术支出

0.40

0.40

0 

0 

 0

 0

0 

20604

技术研究与开发

0.40

0.40

0 

0 

 0

 0

0 

2060499

  其他技术研究与开发支出

0.40

0.40

0 

0 

 0

 0

0 

208

社会保障和就业支出

21.35

21.35

0 

0 

 0

 0

0 

20805

行政事业单位离退休

21.35

21.35

0 

0 

 0

 0

0 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

21.35

21.35

0 

0 

 0

 0

0 

210

医疗卫生与计划生育支出

23.71

23.71

0 

0 

 0

 0

0 

21005

医疗保障

23.71

23.71

0 

0 

 0

 0

0 

2100501

  行政单位医疗

8.02

8.02

0 

0 

 0

 0

0 

2100502

  事业单位医疗

7.62

7.62

0 

0 

 0

 0

0 

2100503

  公务员医疗补助

8.07

8.07

0 

0 

 0

 0

0 

212

城乡社区支出

2.08

2.08

0 

0 

 0

 0

0 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2.08

2.08

0 

0 

 0

 0

0 

2120803

  城市建设支出

2.08

2.08

0 

0 

 0

 0

0 

221

住房保障支出

21.93

21.93

0 

0 

 0

 0

0 

22102

住房改革支出

21.93

21.93

0 

0 

 0

 0

0 

2210201

  住房公积金

21.93

21.93

 

0 

0

0

0

       表三:支出决算表

                                                                           单位:万元

 项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计 

618.50

351.99

266.41

 

201

一般公共服务支出

555.18

291.15

264.03

 

20105

统计信息事务

555.18

291.15

264.03

 

2010501

  行政运行

171.12

171.12

0

 

2010502

  一般行政管理事务

136.01

0.00

136.01

 

2010507

  专项普查活动

128.03

0.00

128.03

 

2010550

  事业运行

120.02

120.02

0

 

206

科学技术支出

0.40

0.00

0.40

 

20604

技术研究与开发

0.40

0.00

0.40

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

0.40

0.00

0.40

 

208

社会保障和就业支出

21.35

21.35

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

21.35

21.35

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

21.35

21.35

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

23.71

23.71

0.00

 

21005

医疗保障

23.71

23.71

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

8.02

8.02

0.00

 

2100502

  事业单位医疗

7.62

7.62

0.00

 

2100503

  公务员医疗补助

8.07

8.07

0.00

 

212

城乡社区支出

2.08

0.00

2.08

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2.08

0.00

2.08

 

2120803

  城市建设支出

2.08

0.00

2.08

 

221

住房保障支出

15.77

15.77

0.00

 

22102

住房改革支出

15.77

15.77

0.00

 

2210201

  住房公积金

15.77

15.77

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 

     表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

    

    

   

行次

合计

项目(按功能分类)

行次

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

项目(按功能分类)

行次

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

2

   

 

6

7

8

   

 

12

13

14

一、公共预算财政拨款

1

506.47 

一、一般公共服务支出

31

555.18 

555.18 

0 

一、基本支出

54

351.99 

351.99 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

0 

0 

0 

    人员经费

55

318.20 

318.20 

 

 

3

 

三、国防支出

33

0 

0 

0 

    日常公用经费

56

33.79 

33.79 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0 

0 

0 

二、项目支出

57

264.43 

264.43 

 

 

5

 

五、教育支出

35

0 

0 

0 

    基本建设类项目

58

 

 

 

 

6

 

六、科学技术

36 

0.4 

0.4 

0 

    行政事业类项目

59

264.43 

264.43 

 

 

 

 

 

八、社会保障

37

21.35

21.35

0

 

 

 

 

 

 

 

 

十、医疗卫生

38

23.71

23.71

0

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、住房保障

39

15.77

15.77

0

 

 

 

 

 

本年收入合计

24

 

本年支出合计

77

618.50 

618.50 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

152.34 

年末财政拨款结转和结余

79

42.39 

42.39 

 

一、公共预算财政拨款

27

 

基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

     项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

收入总计

30

660.89 

支出总计

83

660.89 

660.89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 小计

人员经费

日常公用经费

 

栏次

1

 

2

 

3

合计

616.42

351.99

318.20

33.79

264.43

201

一般公共服务支出

555.18

291.15

257.36

33.79

264.03

20105

统计信息事务

555.18

291.15

257.36

33.79

264.03

2010501

  行政运行

171.12

171.12

147.55

23.57

0

2010502

  一般行政管理事务

136.01

 0

0

0

136.01

2010507

  专项普查活动

128.03

0

0

0

128.03

2010550

  事业运行

120.02

120.02

109.81

10.22

0

206

科学技术支出

0.40

0

0

0

0.40

20604

技术研究与开发

0.40

0

0

0

0.40

2060499

  其他技术研究与开发支出

0.40

0

0

0

0.40

208

社会保障和就业支出

21.35

21.35

21.35

0

0.00

20805

行政事业单位离退休

21.35

21.35

21.35

0

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

21.35

21.35

21.35

0

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

23.71

23.71

23.71

0

0.00

21005

医疗保障

23.71

23.71

23.71

0

0.00

2100501

  行政单位医疗

8.02

8.02

8.02

0

0.00

2100502

  事业单位医疗

7.62

7.62

7.62

0

0.00

2100503

  公务员医疗补助

8.07

8.07

8.07

 

0.00

212

城乡社区支出

2.08

0

0

0

2.08

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2.08

0

0

0

2.08

2120803

  城市建设支出

2.08

0

0

0

2.08

221

住房保障支出

15.77

15.77

15.77

0

0.00

22102

住房改革支出

15.77

15.77

15.77

0

0.00

2210201

  住房公积金

15.77

15.77

15.77

0

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                               单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

406.74

399.65

155.04

工资福利支出

261.66

261.66

 

基本工资

81.69

81.69

 

津贴补贴

86.63

86.63

 

奖金

47.56

47.56

 

社会保障缴费

45.78

45.78

 

商品和服务支出

86.92

 15.28

71.64

差旅费

34.55

 8

26.55

培训费

48.04

 6

42.04

公务接待费

3.45

 0.4

3.05

工会经费

0.88

0.88 

 

公务用车运行维护费

16.76

11.76

对个人和家庭的补助

42.40

42.40

 

退休费

25.95

25.95

 

住房公积金

15.77

15.77

 

其他对个人和家庭的补助支出

0.67

0.67

 

 

 

 

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(部门决算相关信息统计表)

单位:万元

 

行次

统计数

 

行次

统计数

 

1

 

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

19

33.79 

(一)支出合计

2

20.48 

(一)行政单位

20

33.79 

  1.因公出国(境)费

3

0 

(二)参照公务员法管理事业单位

21

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

16.76 

 

22

 

    1)公务用车购置费

5

0 

三、国有资产占用情况

23

 4

    2)公务用车运行维护费